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【红审护航】之“案例快递”第82期
  • 发布单位: 审计工作部
  • 发布时间:2026-01-26
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案例:内部控制体系不健全

   

    审计发现某高校2023年无完整、系统的制度汇编,无法提供现行各项规章制度。

        上述行为违反了《事业单位财务规则》(财政部令第108号)第六十二条规定事业单位应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度,依法公开财务信息等规定。

        审计建议学校组织专人对校内现行各项规章制度进行全面梳理、归集和完善,限期编制形成完整、系统、规范的制度汇编,进一步推动学校制度建设。


(撰稿、一审:陈思琪  二审:蔡志津  三审:王博)


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