为进一步提高建设资金使用效益,加快预算执行进度,审计处积极履行监督与服务职责,加强与业务部门的沟通协调,优化工作流程,切实提高工程结算审计的效率和质量。截至9月底,审计处完成2022年工程结算审计19项(单项造价100万元以下),出具工程结算审计建议书12份,提出工程造价核减建议34条,送审金额合计13,032,979.15元,审减金额 489,760.01元,审减率3.76%。
(撰稿、一审:何岸 二审:何洁 三审:王博)
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