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审计处工作职责
  • 发布单位:审计处
  • 发布时间:2017-09-13
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审计处是在校长(或校长委托的校领导)直接领导下,依照国家法律、法规和政策,以及上级主管部门和学校的规章制度,对学校及所属部门、单位财务收支等经济活动的真实性、合法性、效益性实施内部审计监督的专门机构。审计处依法独立行使审计监督权,对校长(或校长委托的校领导)负责并报告工作。主要职责为:

一、制定学校审计工作计划并组织实施。按时向学校领导和上级主管部门报送年度审计工作计划、总结;

二、执行国家审计法规和政策,起草制定学校内部审计制度和工作规范;

三、监督学校各项教育资金的管理与使用情况,并对财务预算的编制、执行和决算进行审计。

四、负责对校内各单位(包括校办企业及其控股公司)的财务收支及其经济效益和内部控制制度进行审计、监督和检查;

五、对学校教学、科研等专项经费或有关经济活动事项进行审计会签;

六、根据工作需要,委托社会中介机构对有关资金管理事项和干部经济责任进行专项审计。

七、组织实施对校内单位(包括校办企业及其控股公司)或部门的主要负责人进行经济责任审计;

八、监督学校国有资产的管理和使用情况,对国有资产的安全、完整和使用效益进行审计;

九、对学校建设工程项目进行过程监督及其预算、结算和决算进行审计;

十、对招标文件与经济合同进行审核,对工程项目、物资采购的招标过程及验收进行审计监督;

十一、负责对校内违反国家财经法纪的行为进行专案审计;

十二、对重要审计事项进行后续审计,并对审计建议的整改情况进行跟踪检查;

十三、分类管理审计档案,建立健全保管制度,确保审计档案的安全、完整;

十四、加强审计队伍建设,组织继续教育,保障审计人员依法履行职责;

十五、开展审计宣传,负责本部门的党风廉政建设、安全保密和综合治理工作;

十六、完成上级审计部门及学校领导交办的其他工作任务。